Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-60.703,62 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-60.703,62 €
50,72%
-47.026,41 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-47.026,41 €
39,29%
-9.836,08 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.836,08 €
8,22%
-2.125,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.125,68 €
1,78%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 0 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -119.691,79 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -119.691,79 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -119.691,79 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -119.691,79 € |
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.771,13 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -123.462,92 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -123.462,92 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |